昨天发了一个一个以前年度增值税未开票收入,现在客户需要补开发票,应该在开票次月增

税眼看世界吧 2024-11-15 05:07:39

昨天发了一个一个以前年度增值税未开票收入,现在客户需要补开发票,应该在开票次月增值税申报时,在增值税销项税额明细表对应适用税率未开票收入栏填报相同金额的负数,避免重复征税问题。 有头条网友留言:只能冲3年以内的,3年以上申报会出现比对通不过,需要提供对应资料税局人工审核。 特别提醒: 1.不管是3年以上,还是3年以内未开票收入补开发票的情况,首先必须核实比对清楚业务是否真实,因为不管3年以内还是3年以上,后期税务都有可能会核查。 2.只要业务是真实的,补开发票也不用担心税收机关核查。 如有不同观点,欢迎交流讨论分享!

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