公司名称:
观典防务技术股份有限公司
内控审计的会计师事务所:
大信会计师事务所
导致否定意见的事项:
1. 资金审批、对外担保等相关内部控制缺陷
公司建立了《资金审批》《对外担保管理制度》等相关内部控制管理制度,但公司在支付大额款项、对外提供担保的过程中未严格按照相关内控制度规定执行,存在重大缺陷。
2. 销售循环相关内部控制缺陷
公司建立了《销售业务制度》《销售授权审批制度》《客户管理制度》《销售定价和销售合同管理制度》等相关内部控制管理制度,公司在授权审批、销售定价、合同执行、出库审批等控制方面,相关内部控制管理制度未得到有效的执行。